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財務(wù)管理論文
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  • 中國審計2001.11 內(nèi)部控制的方式 朱榮恩 (二)會計記錄 會計記錄反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生、處理和結(jié)果。健全良好的會計記錄有助于正確地反映企業(yè)經(jīng)營狀況和經(jīng)營成...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2005-02-14
  • 中國審計信息與方法2001.8 淺議資產(chǎn)管理中的風(fēng)險與防范 吳學(xué)金 陳明 資產(chǎn)管理公司擔(dān)負(fù)著國有商業(yè)銀行剝離出的不良資產(chǎn)的接收與處置工作。通過債轉(zhuǎn)股、資產(chǎn)重組、資...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2005-02-14
  • 中國審計信息與方法2001.9 國有企業(yè)長期投資存在的問題及應(yīng)采取的措施 谷俊萍 吳德林 由于長期投資具有投資期限長,投資金額大的特點,投資企業(yè)應(yīng)特別慎重。但有的...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2005-02-14
  • 中國內(nèi)部審計2001.12 應(yīng)加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督 劉寶榮 一、企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督的現(xiàn)狀及存在的問題 目前,我國多數(shù)企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制不健全、不完善,主要表現(xiàn)在企業(yè)內(nèi)部...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2005-02-14
  • 中國內(nèi)部審計2001.11 網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下內(nèi)部控制的創(chuàng)新 葛曦 傳統(tǒng)的單機(jī)電算化系統(tǒng)在手工系統(tǒng)的基礎(chǔ)上提高了工作效率,但沒能彌補手工系統(tǒng)下內(nèi)部控制的不足,甚至還帶來了...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2005-02-14
  • 中國內(nèi)部審計2001.12 談工程實施階段的造價控制 黨濟(jì)深 一、關(guān)于工程招標(biāo)投標(biāo)的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)問題 針對不同性質(zhì)的工程,確定恰當(dāng)?shù)脑u標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和評標(biāo)辦法是非常關(guān)鍵...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2005-02-14
  • 中國內(nèi)部審計2001.9 內(nèi)部控制制度的創(chuàng)新與實踐 江蘇省電力公司審計部 一、江蘇省電力公司FMIS(財務(wù)管理信息系統(tǒng))的創(chuàng)新與實踐 隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及競爭的...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2005-02-14
  • 中國內(nèi)部審計2001.10 內(nèi)部控制與內(nèi)部審計 丁欣 一、內(nèi)部控制的內(nèi)涵 根據(jù)國際內(nèi)部審計師協(xié)會的定義,“內(nèi)部控制是一個要靠組織的董事會成員、管理層和其他員...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2005-02-14
  • 中國內(nèi)部審計2001.11 內(nèi)部控制與電腦稽核 IIA臺北——內(nèi)部稽核協(xié)會常務(wù)理事 劉振巖 學(xué)習(xí)內(nèi)部控制與電腦稽核要明確:控制的目的不是防弊,防弊不足以興利,興利...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2005-02-14
  • 中國內(nèi)部審計2001.9 內(nèi)部控制理論與實務(wù)的發(fā)展(一) 南京審計學(xué)院副院長、教授 李鳳鳴 1999年10月31日通過修訂的《會計法》第三十七條規(guī)定“會計機(jī)構(gòu)內(nèi)部...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2005-02-14
  • 中國內(nèi)部審計2001.12 對《內(nèi)部會計控制基本規(guī)范》的思考 潘琰 一、基本概念的理解與界定問題 1、《內(nèi)部會計控制基本規(guī)范(征求意見稿)》(以下簡稱《規(guī)范...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2005-02-14
  • 湖北審計2001.9 如何實施會計委派制后的審計監(jiān)督 陳明蓉 王政國 從1998年4月開始,松滋市政府統(tǒng)一安排和部署,由市財政局、國資委對本市部分國有控股企業(yè)派駐...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2005-02-14
  • 湖北審計2001.12 內(nèi)部控制制度評價實踐 唐家峰 2001年5月,我公司審計部門根據(jù)公司經(jīng)理室要求,對公司所屬單位材料科科長因工作調(diào)動進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。在這次...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2005-02-14
  • 湖北審計2001.11 論公司治理結(jié)構(gòu)中的審計委員會 鄧川 公司治理結(jié)構(gòu),是指現(xiàn)代公司制企業(yè)在領(lǐng)導(dǎo)、管理、激勵、約束方面的制度和原則。在西方證券市場發(fā)達(dá)國家,公司...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2005-02-14
  • 湖北審計2001.7 加強(qiáng)內(nèi)部控制評審 促進(jìn)企業(yè)經(jīng)營管理 李金山 武鋼是1958年由國家投資建成的特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。目前,除9個鋼鐵主體生產(chǎn)單位外,擁有25個全...
    作者:奧財網(wǎng)校
    | 2005-02-14
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