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中國內部審計雜志2014年第3刊登文章目錄

卷首

1 中高速增長,中國經濟的變奏曲

特別關注

4 中國內部審計信息化發展報告 / 中國內部審計協會

專訪
封面人物
11 加強內部審計 做好經濟管理風險防范
——訪中國醫學科學院黨委書記、常務副院校長李立明 / 本刊記者 郭旭
內審人風采
15 履職盡責抓工作 務實創新促發展
——記國家知識產權局審計處處長劉新波 / 本刊記者 郭旭

會員之窗

18 積極推動內部審計轉型 服務萬州經濟社會發展
——重慶市萬州區內部審計工作紀實 / 曹北平 蔡斌

理論
學者談
20 COSO委員會新版《內部控制整合框架》的主要內容和實施策略 / 郝振平
研究與探索
25 我國內部審計法律體系研究
——現狀分析、缺陷不足及改進之道 / 李軍利
28 內部控制模式演進的國際比較研究 / 肖黎 劉圻 李睿陽
33 基于分析程序的審計技術創新例解 / 張書慧 竇新順 李彥琴 胡士雄
新視點
36 內部審計外部化的動因分析
——基于交易費用、委托代理及核心競爭力理論 / 葉煒
39 信息技術環境下內部審計風險的識別與控制 / 李琳 劉帥
42 內部審計負責人職責要求的比較與啟示 / 吳筱影 王兵 王銘浩
國際望
48 2020年的內部審計 / 夏青 編譯
臺灣連線
51 實務咨詢2320-4:“持續性確認”簡介 / 陳錦烽

實務
案例分析
53 關注鎮街敬老院 努力實現“老有善養”
——浙江省杭州市蕭山區鎮街敬老院同步審計調查案例解析 / 盛良
內部審計質量管理
58 內部審計項目質量控制的方法 / 歐世新
內部控制審計
62 企業內部控制自我評價的關注點 / 高素清
——以汽車4S店為例
經濟責任審計
64 基于風險導向的經濟責任審計信息化的應用和實踐 / 馮翱翔
內部審計信息化
70 基于風險網格構建信息系統審計模型的實踐 / 梁秀根 黃鄧秋 應鴻偉 蔡 李衛星 魏連濤 梁國平

經驗與方法
78 內部審計現場溝通的技巧與方法 / 李書保
81 高校科研經費審計中的難點與解決措施 / 王亞榮

兼收并蓄
國家審計
64 政府環境保護責任理論基礎與環境審計實施路徑 / 唐秋鳳 谷愛明
87 保障性安居工程跟蹤審計信息化平臺構建初探 / 侯斯銘
社會審計
90 金融資產公允價值審計的現實困境與應對之策 / 馮雪彬 樊文斌 王耀
財經觀察
93 我國貨幣供應量與經濟增長的關系研究
海外交流
96 境外審計報告研究及對完善人民銀行內部審計的啟示 / 中國人民銀行南京分行境外審計報告研究課題組

IIA鏈接
101 2014年每個內部審計人員都應制定的五條新年計劃 / 肖競 譯
動態
102 最高人民檢察院出臺《高檢院內部審計工作暫行規定》等
隨筆
104 年度漢字寄予民生厚望 / 高峰

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