
近年來,宜章縣財政局高度重視內控審計工作,全面加強了財政機關黨風廉政建設、財政內審監督、重要崗位風險點控制等工作,每年由局紀檢(監察)牽頭,財政監督、會計管理、績效評價等部門配合,組織對局機關各業務股室(二級機構)、基層財政所的履職情況、崗位分設、風險控制、業務辦理等進行內審督查,發現問題及時排查、督辦、整改、落實,建立內控管理長效機制,確保了財政資金和財政干部“兩個安全”。一是加強黨風廉政建設。縣財政局多次下發“廉政”文件,要求全局落實黨風廉政制,改進工作作風,實行“清廉”過節,打造機關“廉政文化”。二是健全風險防控機制。制定重要崗位效能監察工作方案,開展股室崗位風險點建設,對重要崗位工作進行監察,實行民主評議,針對問題下達整改意見。三是加強日常業務監督。制定財政監督創新機制工作方案,選取2個鄉鎮財政所為縣級聯系點,局機關各股室、鄉鎮財政所分別明確1-2人擔任兼職財政監督員,負責對各股室和鄉鎮財政所業務進行日常監督。四是組織開展內審監督。結合工作重點制定內審監督計劃,由局領導帶隊,財政監督牽頭,紀檢和業務股室共同參與,組織對業務股室和鄉鎮財政所進行交叉審計檢查,重點檢查管理制度、職責分工、內控牽制、業務流程、業務辦理等工作情況,針對問題漏洞提出整改意見和建議,筑牢財政機關內控審計監督防線。2014年,縣財政部門組織股室內審監督12個,檢查專賬35套,提出檢查建議10條,追回財政資金8.1萬元;組織開展鄉鎮財政所分片互審互查,查辦挪用案件1起,行政撤職處分1人,有效地防控了財政內部風險。
(陳品斌)