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行政事業單位內部控制規范發布

財政部會計司在日前發布的《行政事業單位內部控制規范》(征求意見稿)中指出,行政事業單位的內控建設將為推進廉政建設、維護公共利益提供有力的制度保障。
   財政部會計司相關負責人表示,行政事業單位的風險點主要集中在經濟活動的合法合規、資金資產管理的安全有效、采購基建的合法高效等方面。
   該規范對行政事業單位內部控制系統的構建進行了描述。內容旨在提供一個框架,用來指導和對照檢查行政事業單位各項業務管理制度是否完備,現有制度之間銜接是否緊密、有無沖突,對于各項經濟業務活動的關鍵風險點是否建立了有效的控制措施等。
   隨著預算公開步伐的加快,行政事業單位及行政單位負責人對財務工作、財務信息也越來越重視。統一的內控規范有助于保證財務信息真實準確,并對行政事業單位責任人進行財務監管上的權力約束,遏制腐敗,從而提高單位領導班子的風險管控意識。

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