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淺析行政事業單位現金收支內部控制

在當今的現金收支管理過程中存在著諸多漏洞,主要表現為更改憑證金額、虛構內容等行政事業單位現金收支內部控制的基本目標是確保行政事業單位現金收支的安全運行,提高使用效率,保障現金收支管理的依法合規、安全完整。但在當今的現金收支管理過程中存在著諸多漏洞,主要表現為更改憑證金額、虛構內容,無證無賬或和票據不一致,撕毀票據、盜用憑證,少列、多列總額。
   針對目前行政事業單位現金收支內部控制中存在的問題,我們認識到在建立健全內部控制時,要從分析自身的控制環境入手,真正建立一套符合行政事業單位實際需要的內部控制制度;必須要管住現金的流入點;把好現金支出關;管好現金盤點,建立監督核查機制;在控制現金收支的同時,進一步明確現金管理職責,保障現金規范化管理。

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