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中國內部審計協會文件
中內協發〔2022〕49號
中國內部審計協會關于2022年內部審計 理論研討結果的通報
各位理事,各單位和個人會員,各分會:
根據《中國內部審計協會2022年內部審計理論研討實施方 案》,中國內部審計協會(以下簡稱“協會”)于2022年2月至7 月在會員中組織開展了以“新形勢下內部審計在應對風險挑戰中的 地位和作用”為主題的群眾性理論研討活動,共征集到論文465 篇。協會組織學術委員會委員依據論文評審標準對符合要求的論文 進行了評審,評選出優秀論文142篇,名單附后(根據評審分值排 序)。協會將把其中排名前30%的論文(43篇)匯編成《全國內部
審計理論研討優秀論文集2022》。此外,《中國內部審計》雜志、
協會網站及微信公眾號還將從中選取部分優秀論文陸續刊登,供廣
大內部審計人員學習和參考。
廣大內部審計機構和地方內部審計協會對本年度理論研討活 動高度重視、大力支持,積極組織本地區、本系統、本單位內審人 員參與論文撰寫,并認真遴選申報。在此,對下列作出突出貢獻、
取得良好成效的單位(機構)提出表揚:
山東省內部審計師協會、重慶市內部審計協會、北京市內部審 計協會、江蘇省內部審計協會、廣州市內部審計協會、新疆維吾爾 自治區內部審計協會、天津市內部審計協會、廣西內部審計師協會、 浙江省內部審計協會、遼寧省內部審計協會、寧波市內部審計協會、 湖北省內部審計師協會、青島市內部審計協會、四川省內部審計協 會、山西省內部審計協會、湖南省內部審計師協會、東莞市審計局、 河南省內部審計協會、福建省內部審計協會、大連市內部審計協會、 黑龍江省內部審計協會、陜西省內部審計師協會、青海省內部審計 師協會、中國廣核集團有限公司審計部、中國石油化工集團有限公 司審計部、中國建筑集團有限公司、中國石油天然氣集團有限公司 審計部、國家外匯管理局內審司、中國遠洋海運集團有限公司、中 國投資有限責任公司辦公室、中國聯合網絡通信集團有限公司審計 部、中國寶武鋼鐵集團有限公司、中國南方電網有限責任公司審計 部、中國人民保險集團股份有限公司審計中心、招商銀行股份有限 公司、中國光大銀行審計部、中國工商銀行股份有限公司內部審計
局、國家電網有限公司審計監管部、中國航天科工集團有限公司審
計與風險管理部、中國郵政集團有限公司審計部、中國電子科技集 團有限公司法務審計與風險控制部、中國農業銀行股份有限公司審 計局、中國華電集團有限公司審計部、中國船舶集團有限公司審計
部、國家能源投資集團有限責任公司審計部等。
感謝各單位和作者對本次活動的積極參與和大力支持,協會將 繼續努力,攜手廣大內審人員共同推動內部審計理論研討工作高質
量發展。
附件:2022年內部審計理論研討優秀論文名單
附件
2022年內部審計理論研討優秀論文名單
一、入選優秀論文集的論文
1. 深化新形勢下風險認識,落實風險防范責任,全面發揮內部審 計工作在應對央企海外風險中的作用——基于中國石油內部審計
工作的研究
中國石油天然氣集團有限公司海外審計中心
黃繼越王墨翔李姝怡 2. 基于環境、社會和治理(ESG)的投資建設企業“風險場景”
審計模式探索——新形勢下內部審計助力組織應對風險挑戰
中國建筑國際集團有限公司陳洛丹徐可才勁濤 3.基于DSR-AHP法的電網企業“雙碳”審計風險評價路徑及應用
研究
國網山東省電力公司淄博供電公司
王永祥許磊王偉唐家盛張波鄭杰劉強 4.新形勢下數智化內部審計助力企業防范風險的探索與研究——
以SI公司招標采購審計為例
中國石油化工股份有限公司物資裝備部
陳 一 鶴周琳丁秀瓶胡靜肖晨藝苗偉鑫賴欽利袁爽
5. 貝葉斯網絡理論和線性規劃方法在商業銀行新興業務內部審計
統籌管理中的應用研究
中國工商銀行股份有限公司內部審計局直屬分局
曲越 6. 新形勢下“寓內部審計于風險管理之中”實務探索—— 以中廣
核工程有限公司為例
中廣核工程有限公司嚴忠新馬瓊張燕牟德志
7. 商業銀行內部審計風險評估體系構建研究
中國建設銀行股份有限公司山東總審計室王青松紀偉東 8. 基于于“WBS-RBS”+“DEMATEL-ISM” 的風險導向工程內部
審計創新實踐
國網重慶市電力公司審計部
司為國趙雅欣胡林彭娟賈浩王瑛張進鄭明洪 9. “審計漏斗”助力地方金融機構應對新風險挑戰研究—— 以GX
銀行內部審計實踐為例
廣西北部灣銀行
韋繁章黃輝季紅連許杏黃雯靜羅欣李乾坤牙麗珍 10.新形勢下電信企業風險管理審計研究- 基于COSOI風險評估
框架
中國電信股份有限公司江蘇分公司審計部趙林郎玉春
11.城商行風險畫像構建方法研究 · 基于價值提升的研究型內
部審計視角
南京銀行股份有限公司陸文偉張云淇 12. 內部審計在應對外匯管理風險挑戰中的邏輯機理與功能認知 ——基于風險矩陣和層次分析模型的跨境貿易投資便利化審計實踐
國家外匯管理局河北省分局
國家外匯管理局廊坊市中心支局
劉濤沈桂民陳鑫劉抗任強馬均玲王亞琴吳震 13.基于“兩位一體”風險導向貿易新業態外匯管理內審評價研究
—— 以浙江省市場采購貿易為例
國家外匯管理局浙江省分局
陸巍峰李巧琴曹世文高立軍俞業夔許多 14.新形勢下基于智慧審計風險圖譜的企業內部風險防控體系應用
研究
中國移動通信集團四川有限公司
馬奎胡鍇喆劉勇軍張平蒲臻詣
祝顥李小衛趙英慧陳功 15.新形勢下多維數字審計預警模式在中小銀行風險防控中的運用
及思考
浙江農村商業聯合銀行股份有限公司金華管理部
甘文智方蔥潘艷馬琰賀俊曉
16. 探索以風險為導向“1+X”大數據審計模式在企業風險防控
實踐
中國石油化工股份有限公司西北油田分公司審計部
王龍郭小民蘭樺欒愷
姜燁劉培培劉笑萌吳曉璇 17.風險導向視角下的鏈式審計方法優化研究—— 以基層外匯管理
審計實踐為例
國家外匯管理局四川省分局
范智勇王玉田萍萍伏倫梅勝蘭夏源 18. 海南自貿港外匯創新政策績效及風險評估研究——基于層次
分析法與LSTM模型的實證分析
國家外匯管理局海南省分局
謝端純何雁明洪昊聶長森馬思羽王元亮 19. 新形勢下新能源發電行業內部審計應對風險創新路徑研究
—— 中廣核新能源審計數字化轉型實踐案例
中國廣核新能源控股有限公司
李斯聞王通余劉培施正何欣維萬蕾易金印
20. 研究型審計應對工程建設領域風險的應用實踐
中國石油化工股份有限公司齊魯分公司
王曄周強王偉偉卞玉峰荊樹清
李霜楊彬譚猛程強吳連強
21.基于價值增值的“三維”內審服務框架探索與實踐 · 以GL
通信運營商為例
中國聯合網絡通信有限公司廣東省分公司審計部
黃映娥劉偉瓊姜婧王小麗張凌
曹穎吳蘇龍郭堂枝林世星 22.油田企業內部審計在新的經濟形勢下風險防控職能發揮的實踐
與探索
中國石油化工股份有限公司勝利油田分公司審計部
張保國劉山博李紅芳宋偉孔平安杜亮慧 23.研究型審計在企業內部審計中的應用研究——基于內部審計
在應對風險挑戰中的地位和作用視角
中廣核服務集團有限公司審計中心
沈朋容茂
24. 新形勢下基于數字化審計技術的風險防范路徑及實踐
國網天津市電力公司審計部
王霞宋巖孟慶霖王秀娥王磊穆健
蔣莉張浩妹徐曉萱張納川劉通 25. 電網企業用戶側負荷特性審計防范化解用電主體合規性風險
研究
國網山西省電力公司臨汾供電公司
白建偉白皓劉亞麗關鵬邵佳藝逯宇杰
26.新形勢下內部審計應對公安機關風險挑戰的思考——來自廣州
市公安局內部審計的實踐與調研
廣州市公安局審計處課題組
陳龍井聶新軍王目平陳偉波劉福標何志靜 27.基于智能風控質效評價的電網企業審計整改后評估體系的建設
與探索
國網湖北省電力有限公司審計監管部 國網湖北省電力有限公司第二課題組
戚沁張選濤艾旭李巍張蘭瀾
28. 立體式、多層次研究型審計構建與實踐——基于應對風險挑
戰、服務高質量發展視角
中國寶武鋼鐵集團有限公司審計部
張立明王菲尚寧王彤
29. 面向風險防范和數字化轉型的后臺支持型審計研究
中國南方電網有限責任公司
金昌鉉程俊春王飛鳴朱宇龍 30. 基于“信息增益+全數字化”的電網企業風險管理審計探索與
實踐
國網重慶市電力公司綜合服務中心 董建忠陳鏞吳蔚鄭賀偉
石林鑫殷晴余浪龐新明
31. 商業銀行探索持續審計模式的構建與實踐
中國光大銀行審計部
尚文程王少歐穆立成于謹 32. 充分發揮內部審計職能作用助力境外單位防范和化解重大風
險—— 以散運公司境外單位審計實踐為例
中遠海運散貨運輸有限公司
劉佐功林于暄陶幫嶺 33. 內部審計視角下重大工程項目的風險防范與化解—— 以廣州
地鐵為例
廣州地鐵集團有限公司
陳橋袁亮亮歐敏婷付亮曾曉玲 34. 新形勢下內部審計助力航空制造企業風險管理能力提升的路
徑探索研究
中國航發南方工業有限公司彭佩云王婷郭毓胡建 35. 提取互聯網財險市場亂象風險“公因式” 發揮內部審計“精
準拆彈”能力
中國人民保險集團股份有限公司審計中心東部分中心王磊 36. 證券公司風險導向內部審計研究——基于“百年未有之大變
局”的視角
中國銀河證券股份有限公司
程高超蘇杭劉冬梅
37. 基于“明定位、強要素、促提升”的“全覆蓋網格化”內部審
計研究與實踐
國網新疆電力有限公司審計部
余建琴姚正杰李穎王晶鑰王亞君付琪琪劉靜婷 38. 構建內部審計“一基三線四維”風險應對體系精準發力助推企
業行穩致遠的研究
中國石油化工股份有限公司鎮海煉化分公司審計部
中國石化鎮海煉化公司課題組
39.TOPSIS法提升內部審計識別和化解風險能力
國網遼寧省電力有限公司審計部 邵春鋒肖丹楊光邵天龍厲雨房迪
解霄博王浩王琳金鵬楊鵬躍鞠頌
40. 淺談航運公司境外企業審計監督實踐
中遠海運集裝箱運輸有限公司監督審計部柳明
41. 新形勢下資金空轉套利審計的算法模型研究
招商銀行審計部北京分部方學星韓怡王佩張寧林曉昌
42. 新形勢下城商行內部審計轉型與路徑分析—— 以青島銀行為例 青島銀行股份有限公司審計部隋玥
43. 研究型審計在保障電力供應審計的應用探索
廣東電網有限責任公司東莞供電局
楊眉麥敬明杜文娟
二 、其他優秀論文
44. 基于BOW-TIE和貝葉斯網絡模型的風險導向內部審計實施
路徑研究 · -以跨境資金流動風險管理審計為例
國家外匯管理局廣東省分局
蘇赟張志東陳道清郭志成
何凱宇馮志福許超麗李佳欽 45. 研究型審計模式在防范信貸風險中的作用 基于“十四五”
時期國有商業銀行信貸風險防控視角
中國工商銀行股份有限公司內部審計局南京分局李靜
46. 數字化審計助力銀行前瞻性防范信用風險的研究
平安銀行股份有限公司祁麗青余星嫻傅玉黃麗莉
47. 重大政策落實跟蹤審計的項目管理數字化轉型研究及實踐
中國人民銀行合肥中心支行內審處課題組
管玉貴張菲菲朱菁王韋 48.前置財務監督,助力防范重大風險- 工商銀行財務審計的實踐
與思考
中國工商銀行股份有限公司內部審計局天津分局唐莉楊征 49. 商業銀行內部審計防范應對信貸資金流向風險的研究- 基于
內部審計視角下線上信貸產品資金回流風險感知體系的構建
中國工商銀行股份有限公司內部審計局上海分局
姚力陳新云曹克正安徐林
50. 構建“BREAD”審計工作框架,助力企業應對風險挑戰 ·
新形勢下郵政內部審計探索實踐介紹
中國郵政集團有限公司審計部
楊琛康佳龍王曉東文曉雯李海濤郝佳音杜暢 51. 國有建筑企業PPP項目風險導向內部審計的應用研究—— 以
Z公司水務PPP項目內部審計為例
中建三局第一建設工程有限責任公司
鄔章李子江毛莉莫惟 一 朱暉 52. 新形勢下內部審計在應對風險挑戰中地位和作用探究—— 以
某集團公司企業年金基金審計為例
中國鐵路武漢局集團有限公司審計部
廖艷琚王書群余銳黃小英 53. 研究型審計在商業銀行內部審計中應用探析——基于新形勢
下風險應對視角
中國工商銀行股份有限公司內部審計局
原擒龍舒澎王宜然
54.AHP-模糊綜合評估法在供應商風險審計中的應用實踐
中電科技集團重慶聲光電有限公司吳虹穎譚惠文王旭佳
55. 城商行如何做好內部審計數字化轉型—— 以邯鄲銀行為例
邯鄲銀行股份有限公司
鄭志瑛王健康王海燕張剛森張霖
56. 發揮內部審計職能作用助力商業銀行應對三重壓力下的風險
挑戰
中國民生銀行審計部張月波吳瑾魯旭琛唐李蕊鄉 57. 商業銀行領導干部經濟責任評價體系構建及應用研究——基于
新形勢下應對風險挑戰視角
華夏銀行股份有限公司審計部劉佳湯丹康麗娟 58. 基于項目后評價的高速公路建設內部審計創新與應用—— 以
G集團S項目為例
廣州交通投資集團有限公司暨南大學管理學院
吳文強李盟盟何敏燕羅德泉石水平
59. 智慧型內部審計促進商業銀行應對風險與挑戰應用研究
中國建設銀行股份有限公司沈陽審計分部
韓禹 60. 數字化時代商業銀行普惠小微金融風險防控形勢與策略研究
——基于大型銀行內部審計政策跟蹤視角
中國農業銀行股份有限公司審計局武漢分局
韓欣曹立珊劉謙羅威朱勵 61. 聚焦風險型審計,推進企業精益化管控風險——基于大型建筑
企業的審計創新與實踐
首鋼集團有限公司審計部
楊波武闊君任立東趙桂艷齊文文
62. 大數據背景下農商行貸款業務風險審計研究 — — 基于風險為
導向的視角
浙江農村商業聯合銀行股份有限公司寧波管理部
崔全利黃斌朱思成虞偉健周華華 63.直面經濟發展“三重壓力”創新策略助力內審轉型——供電企業
審計整改生態體系的探索與構建
國網遼寧省電力有限公司營口供電公司 曲霏楊越男王天元吳星男李廣闊
劉大治范新紅李健張悅王垠淞
64. 商業銀行全面風險管理審計實施路徑與實踐探索——基于系統
性、前瞻性防范化解重大風險需要
中國建設銀行股份有限公司成都審計分部課題組
李果白楊劉佳如陳俐錦賀蘭唐恭權 65.瑞士奶酪模型在石化企業工程投資審計中的應用研究——基于
風險識別與應對的視角
中國石油化工集團有限公司審計中心
黃久芮張杰剛孫建新楊俊王偉李青山
張鐵成宋德慶徐燕青張玉琳高關赟郝玉軍
66. 應對采購風險挑戰的海爾智能化審計新模式探索
海爾集團公司審計處
李少華王貴東劉莉琳吳楊玥
67. 審計數智系統在電網企業風險防控中的應用模式與實踐
國網湖北省電力有限公司
曾 嶸 鄭 勇 李 順 敖 健 康 龔 莉 袁 點 68. 數智化內部審計推動組織防范化解重大風險的探索 — — 基于
某中小商業銀行國家重大經濟政策措施落實跟蹤審計實踐
廣東順德農村商業銀行股份有限公司
李嘉欣張永杰曾少燕蔡冰壇 69. 疫情形勢下大型國有施工企業內部審計案例研究 — — 以中建
八局支援抗疫項目專項審計為例
中國建筑第八工程局有限公司
張保泉劉珂胡凝仁巫偉彭磊
70. 以風險為導向的全流程內部審計在深圳燃氣的實踐與探索
深圳市燃氣集團股份有限公司
夏斌郭少明石俊峰李龍 71. 新形勢下戰略執行發揮內部審計作用的實踐探索—— 以A企業
集團為例
黑龍江北大荒農業股份有限公司
趙義軍文國峰范曉華
72. 構建“動態清零”的免疫型風險防控體系
國網福建省電力有限公司
劉瑞芳胡玉蔚林熠許偉享林正祥
73. 基于前瞻性研究下互聯網保險審計實踐
中國太平洋保險(集團)股份有限公司西北區審計部
張志強張莉惠張強孫偉 74. 新形勢下風險導向型內部審計助力國有企業應對風險挑戰的
研究與實踐 — — 以G公司的四大切入點為例
深圳航天工業技術研究院有限公司
熊雅璇洪流袁呈煜
75. 異時空視角下的“3維N域”審計風險場景再造及應用研究
國網山東省電力公司淄博供電公司
張慧英韓超王永祥張林王偉孫宇斌李巖楊帆 76.內審督促各方歸位盡責,共筑長效風險防控機制—— 以興業證券
內部審計實踐為例
興業證券股份有限公司董鳳釵蔡欣園 77.后疫情期“四聚焦三結合”精準高效開展電力央企境外資產審計
探索
中國華電集團有限公司審計部 中國華電集團有限公司駐濟南審計處
宋志強劉曉峰王曉冬吉喆劉金珠
78. 基于審計視角的A銀行場景化金融風險研究
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司審計局沈陽分局
李懷宇張靜周洋洋馮俊
79. 實踐數智化監督,為公司高質量發展保駕護航
中國移動通信集團有限公司內審部周金峰 80. 淺談大型造船企業多維度風險管理審計—— 以大型郵輪建造
多維度風險管理審計為例
上海外高橋造船有限公司臧麗娟姚慧孫常龍 81. 新時期內部審計靠前站位治未病阻損失——基于流計算構建
商業銀行風險實時監測體系實踐
招商銀行審計部成都分部
郭舟滕維建袁勇福劉曉棠邵彥波馬慶剛 82.基于“一引領、兩應用、五提升”發揮電網企業內部審計在控
風險促發展中的作用研究
國網寧夏電力有限公司王永梅張燕段成龍鄭文星 83. 運用大數據技術實現智能化的物資采購監督——智能化審計
分析系統的應用與實踐
中國石油天然氣股份有限公司青海油田分公司審計處曹乾
84. 新形勢下內部審計在防范高校風險挑戰中的作用及途徑
柳州工學院柳州市內部審計協會
韋燕柳魏鋒梁佳倪簫吟高虹莫曉鋼
85. 商業銀行外匯業務數字化審計探索與實踐
中國工商銀行股份有限公司內部審計局昆明分局
鄧小麗范文煊馬蘊李昊承周怡杉
86. 以系統觀念指導內部審計工作助力能源央企更好應對“三重
壓力”下新風險和挑戰
國家能源投資集團有限責任公司審計部
張煒張小鳳
87. 電力企業內部審計質量提升與發展路徑研究探索
國網遼寧省電力有限公司審計部
邵春鋒王琳朱成巖于春洋段姝曾強房迪
邵天龍洪祥超孟蕾祝穎金鵬汪延寧鄭璐璐 88. 新形勢下內部審計從風險與合規視角推動企業采購領域管理
提升
中國航發沈陽黎明航空發動機有限責任公司
趙利峰石曉峰王榮昌馮雪翠卞洋傅麗欣袁靜 89. 民營企業內部審計創新路徑研究——基于新形勢下應對風險
挑戰視角
浙江宏泰新材料股份有限公司陳安石
90.新形勢下國有企業內部審計參與風險管理相關問題研究
湖北三江航天紅林探控有限公司
鄭斐常江崔曉剛許高武黃達明
91.構建“以紀帶審、以審促紀”的紀審聯動監管機制
國網黑龍江省電力有限公司審計監管部
陳國平李松柏張永波智略汲智超崔顥
92.基于償二代二期的保險業償付能力風險管理審計實踐探索
中國再保險(集團)股份有限公司審計部
康泰胤王紅艷周永健 93.新形勢下內部審計應對風險挑戰的“四高+四型”定位與“路徑
謀劃”
中國石油化工股份有限公司天然氣分公司
王勇麻林和吳京趙文佳 94. 新形勢下航天企業重大風險防范的審計監督能力提升研究
以航天某軍工科研院的審計實踐為例
中國航天科工飛航技術研究院
李力胡彬張鐵杠韓濤田雨菲倪莉莉 95.基于大數據的建模演化分析及可視化技術在內部審計中的應
用—— 以H煙草公司煙葉審計為例
湖北省煙草公司宜昌市公司
潘麗瓊嚴傳林楊靜
96. 證券公司內部審計通過增值型轉型應對新形勢下的風險與挑戰 中國國際金融股份有限公司
白松皓李驁渤王楚瑤
97.基于AHP的重資產企業融資租賃項目審計模型—— 以某航運
公司船舶A的融資租賃項目為例
中遠海運散貨運輸有限公司李靖
98. 構建審計標準應對成長期業務審計風險- 基于郵政企業物流
業務審計案例
中國郵政集團有限公司審計部
于鵬騫張曉楠李曉斐高藝凝宋星馬琳媛 99.淺談“風險堤壩”理論下的審計價值管理 商業銀行風險導向
審計實踐
中國建設銀行股份有限公司沈陽審計分部
尚軒如 100. 基于IA新“三線模型”構建企業內部審計與風險管理框架
研究
廣西交通投資集團有限公司
趙斌林惠李姍珊曾艷吳東華林蕓韋驍 101. “三橫三縱矩陣”審計控風險服務電力央企金融產業高質量
發展
中國華電集團有限公司審計部 中國華電集團有限公司駐南京審計處
宋志強薛冰生楊小芹吉喆黃海珍
102. 電網企業數字化預警審計的路徑、成效及展望——基于國網
安徽省電力公司的審計實踐
國網安徽省電力有限公司審計部
張銀江鄧小明趙承康侯鳳鮑卿劉菲
103.基于“叮盯釘”模式促審計成果轉化,助企業穩中求進
中國移動通信集團遼寧有限公司王志遠
104.公立醫院內部審計在風險管理PDCA中的職能定位研究
南通市第一人民醫院
蘇永萍俞嘉雯盧紅建吳偉
105.新形勢下數字化審計模式在應對風險挑戰中的作用和路徑探究
中國聯合網絡通信有限公司黑龍江省分公司審計部李晶新 106.基于COSO新版ERM研究內部審計如何應對“巨變時代”
以GJ公司為例
中電國基北方有限公司薛麗娜 107.基于大數據可視化技術構建審計全覆蓋工作體系的探索研究
內蒙古伊利實業集團股份有限公司審計部派駐液態奶審計室
韓曉博柳卓然吳偉
108.新形勢下電信企業內部審計模式轉型策略探討——基于
COSO風險管理視角
中國電信股份有限公司福建分公司
鄭知知
109.資產全生命周期管理風險導向內部審計框架構建及應用探索
國家管網集團北京管道有限公司趙波
中國石油大學(北京)經濟管理學院孫梅
國家石油天然氣管網集團有限公司肖遠文
110. 施工企業密織風險防護網探索內部審計增值創效的路徑研究 中國建筑第二工程局有限公司華南分公司
劉海鳳王長鳳
111. 保險公司內部審計對潛在黑天鵝事件損失風險的預警分析
中國人民保險集團股份有限公司審計中心南部分中心
王鵬 112. 內部審計助力證券公司防范化解重大風險的實施路徑——基于
監管處罰案例和證券公司審計實踐視角
華龍證券股份有限公司
馬研君 113. 內部審計助力企業防范化解重大風險的路徑研究——基于首創
集團內部審計改革與實踐
北京首都創業集團有限公司審計部
李章張承軍王雪濤胡佩 114. 發揮審計風險防控獨特優勢,為新時代油田企業高質量發展
保駕護航
中國石油化工股份有限公司中原油田分公司
趙自強姜洪潔文英郭海虹李夢婉
115. 談新形勢下內部審計在應對境外電源項目投資風險中的作用 中國廣核能源國際控股有限公司
徐騫騫潘永敬楊景麟
116. 新智能審計體系在企業風險管理中的作用研究—— 以BT集團
為例
廣西北部灣投資集團有限公司
梁家欽陳春燕王小亮覃芳梅
黃新夏韋江冰黃華東陳梁何巍
117.穩增長防風險政策目標下結構性貨幣政策工具審計框架的構建
中國人民銀行南昌中心支行內審課題組 118.新形勢下商業銀行內部審計應對風險挑戰的路徑研究——基于
SIPOC模型的優化策略
重慶銀行股份有限公司內審部
費怡朱巍白睿閆文鑫
119.基于決策風險防范視角的綠色出行保障工程審計探索與實踐
國網天津市電力公司審計部
王霞崔霞徐征孟亞敏李榮靜崔智權季立偉沙威 120. 精益高效奮勇爭先以審計整改為切入點助力企業提升風險
應對能力
馬鋼(集團)控股有限公司許繼康丁福強陳恩蕓 121. 有效應對風險挑戰,構建新時代電網企業內部審計監管“四梁
八柱”
國網浙江省電力有限公司
王冬法汪海鴻張利軍吳陳婧章敏捷
122. 構建增值型內部審計,推動航天科研院所風險防控和治理效能
提升
北京計算機技術及應用研究所程永泉 123. 基于科技強審戰略的企業信息化審計與審計信息化風險應對
策略研究與實踐
國網青海省電力公司審計部王延剛張勇祖聶順林
124. 軍工單位基于風險控制的重大項目內部審計研究
中國艦船研究設計中心彭路瑤孫露
125. 重塑新型審計監督體系助力油田企業抵御風險挑戰
中國石油化工股份有限公司勝利油田分公司審計部
姜劍峰張曉強鄭志剛崔瑩孟麗劉燕裴浩帆 126. 應對風險保安全內部審計促增效 — — 以防范工程項目風險
為例的內部審計實踐
中冶京誠工程技術有限公司
郭鈺瑾李靜武虎亮王英李鵬潘福學張晴
127. 新形勢下內部審計應對風險挑戰的作用和方法探討
中國石油化工股份有限公司中原油田分公司張美榮 128. 淺析新形勢下內部審計如何助推城商行有效防范信用風險
—— 以某城商行為例
柳州銀行股份有限公司柳州市內部審計協會
莫廣周蔣晶陳婷翟燕高虹莫曉鋼
129. 新形勢下農商銀行構建防范化解金融風險審計治理體系的探
索和實踐—— 以金華成泰農商銀行為例
浙江金華成泰農村商業銀行股份有限公司馬琰
130. 大風控體系下內部審計防范和化解重大風險的探索與實踐
中國聯合網絡通信有限公司河南省分公司
曹興斌康翠平王建新
131. 淺論內部審計應對風險挑戰中的職責、發揮的作用及影響因素 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司郝麗英王貽源
132. 新形勢下建立省級財險分公司風險初識體系助力合規經營
太平金融稽核服務(深圳)有限公司任澤華馬曦
133. 應對新風險挑戰視角下的內部審計職能作用與實踐研究
吉林省高級人民法院孫巖李嵐邵麗英鄧程張恒宇 134. 新常態下商業銀行內部審計提升防范系統性金融風險能力路徑
探究
寧波鎮海農村商業銀行股份有限公司童芳琴黃文杰
135. 基于風險導向的電網大數據審計應用與探討
國網江蘇省電力有限公司泰州供電分公司朱玲 136. 內部審計在推動化解銀行信用風險中的建設性作用研究——
基于某銀行省分行實例
中國農業銀行股份有限公司審計局濟南分局青年理論學習小組
劉潔趙云霞周長杰王樹東劉翠清
137.依托智慧審計平臺常態化發揮大數據審計風險預警防控作用
的探索和實踐
中國南方電網廣西電網有限責任公司
陸賢邦王飛鳴唐文彬朱鋒 138. 強內控防風險促合規打造企業“三位一體”風控防范新
模式
國電電力發展股份有限公司車曄楊海波
139.探析新形勢下內部審計如何防范化解企業重大經營風險
陽江核電有限公司魏文東張杰
140.新形勢下加強內部審計助推國有企業應對風險挑戰研究
南寧交通投資集團有限責任公司
曾維蓉陳艷萍張林黃曉霞尹禎 141. 持續審計模式在商業銀行應對新風險挑戰中的發展研究——
基于工商銀行內部審計實踐
中國工商銀行股份有限公司內部審計局西安分局
阮國軍王菁華
142. 變與不變:風險關照下的公立高校內審視域
河南理工大學李亞魯
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分送:審計署,本會學術委員會委員。
中國內部審計協會 2022年12月5日印發