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寧德市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司多措并舉強(qiáng)化國有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督

 寧德市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司審監(jiān)室全體審計(jì)人員,認(rèn)真貫徹執(zhí)行《福建省內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》,加強(qiáng)對國有資產(chǎn)安全性的監(jiān)管和經(jīng)營管理風(fēng)險的監(jiān)測預(yù)警,同時強(qiáng)化企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況的監(jiān)督和各類風(fēng)險防控,有效地促進(jìn)企業(yè)法人的治理和規(guī)范企業(yè)運(yùn)營管理,為實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值做了大量工作。

 


 

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寧德國投公司審計(jì)與監(jiān)事會工作部于2020年5月成立后,隨即在集團(tuán)內(nèi)、外部物色專業(yè)能力過硬、工作經(jīng)驗(yàn)豐富的人才,先后抽調(diào)(商調(diào))法務(wù)、財(cái)務(wù)、審計(jì)等專業(yè)人員加入審計(jì)部門,組成強(qiáng)有力的審計(jì)班底,充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍,實(shí)現(xiàn)各專業(yè)對審計(jì)工作的優(yōu)勢互補(bǔ),搭建了一支多專業(yè)、多層次的內(nèi)部審計(jì)團(tuán)隊(duì)。在實(shí)施審計(jì)的過程中,公司也會臨時抽調(diào)工程專業(yè)人員參與對工程類企業(yè)的審計(jì),確保內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍力量與集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展相匹配,保證審計(jì)質(zhì)量。

 

圖片

 

二、推行“1+1”的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督

“1+1”的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督模式,即常規(guī)審計(jì)+動態(tài)監(jiān)管相結(jié)合的監(jiān)管新模式。寧德國投公司在制定內(nèi)部審計(jì)年度工作計(jì)劃時,一方面,安排對重點(diǎn)權(quán)屬企業(yè)實(shí)施常規(guī)審計(jì);另一方面,安排對未列入年度審計(jì)的重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施動態(tài)監(jiān)管。不定期進(jìn)行實(shí)地走訪、調(diào)研,及時給予發(fā)現(xiàn)管理漏洞,提出規(guī)范化管理建議,消除違法、違規(guī)隱患。將監(jiān)督觸角延伸到集團(tuán)內(nèi)部各個角落,促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督全覆蓋,推動集團(tuán)全方位規(guī)范發(fā)展。



 

三、 “一企一方案”分類設(shè)置審計(jì)重點(diǎn)

寧德國投公司在開展內(nèi)部審計(jì)過程中,按照“一企一方案”的工作思路,除常規(guī)關(guān)注點(diǎn)外,針對承擔(dān)不同業(yè)務(wù)的不同子企業(yè),設(shè)定不同的審計(jì)重點(diǎn)。對負(fù)責(zé)工程建設(shè)或尚處項(xiàng)目建設(shè)期的子企業(yè),重點(diǎn)關(guān)注其工程招投標(biāo)、合同履行、資金撥付等;對負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營的企業(yè),重點(diǎn)關(guān)注其非必須招標(biāo)項(xiàng)目的采購程序、大額資金支出、營銷推廣等;對從事養(yǎng)老、酒店、產(chǎn)權(quán)交易等服務(wù)行業(yè)的子企業(yè),重點(diǎn)關(guān)注其業(yè)務(wù)開拓能力、成本費(fèi)用控制等;對類金融企業(yè),重點(diǎn)關(guān)注其制度建設(shè)、業(yè)務(wù)審批、風(fēng)險防控等。

 


 

四、創(chuàng)設(shè)“內(nèi)審講壇”放大內(nèi)部審計(jì)“咨詢功能” 

2021年5月14日,寧德國投公司“內(nèi)審講壇”創(chuàng)設(shè)。通過“內(nèi)審講壇”,宣貫國家在內(nèi)部審計(jì)方面的法律、法規(guī)、制度、政策,強(qiáng)調(diào)內(nèi)部審計(jì)在促進(jìn)企業(yè)發(fā)展中的重要作用,解讀企業(yè)內(nèi)部管理重要規(guī)章制度,解析內(nèi)部審計(jì)過程中易發(fā)、多發(fā)問題,引導(dǎo)集團(tuán)上下加強(qiáng)規(guī)范管理。通過“內(nèi)審講壇”的各類宣貫活動,促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)從事后監(jiān)督向事前指導(dǎo)轉(zhuǎn)變,逐步實(shí)現(xiàn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題越來越少,企業(yè)日常管理越來越規(guī)范。


目前,寧德國投公司“內(nèi)審講壇”已圍繞集團(tuán)整體發(fā)展需要舉辦了九期活動。其中,“內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題宣貫輔導(dǎo)會”一期,集團(tuán)重要規(guī)章制度七期,“私募基金投資決策和風(fēng)險防控”專題講座一期。“內(nèi)審講壇”的設(shè)立實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險防控端口前移,促進(jìn)了監(jiān)督模式的轉(zhuǎn)變。“內(nèi)審講壇”不僅僅是寧德國投公司本部對子企業(yè)規(guī)范運(yùn)作的宣導(dǎo)平臺,更是國投集團(tuán)公司上下學(xué)習(xí)陣地和交流窗口。




五、提高審計(jì)成果利用率

寧德國投公司將內(nèi)部審計(jì)報告作為企業(yè)管理的診斷報告,從中發(fā)現(xiàn)子企業(yè)在運(yùn)營管理、業(yè)務(wù)發(fā)展、內(nèi)部控制等方面的不足,并作為集團(tuán)管控薄弱環(huán)節(jié)的切入點(diǎn)和加強(qiáng)集團(tuán)整體規(guī)范管理的突破口。如,在對某企業(yè)的審計(jì)中,審計(jì)報告指出該企業(yè)存在大量應(yīng)收賬款長期未收回問題,黨委借此舉一反三,推動集團(tuán)上下全面進(jìn)行應(yīng)收賬款清理;在對某公司實(shí)施審計(jì)中,審計(jì)報告指出其持續(xù)性發(fā)展存在嚴(yán)重問題,以此推動該企業(yè)啟動混合所有制改革之路。寧德國投公司對審計(jì)結(jié)果的應(yīng)用,不再僅僅停留在對個性問題的糾正和整改,而是提升為促進(jìn)整個集團(tuán)規(guī)范管理、提高效率、持續(xù)發(fā)展的助推器。

 


 

六、抓管理薄弱環(huán)節(jié),加大三級企業(yè)審計(jì)比重

三級企業(yè)在日常運(yùn)作中與集團(tuán)總部聯(lián)系不密切。集團(tuán)對三級企業(yè)的管理主要依托股權(quán)關(guān)系由二級企業(yè)執(zhí)行。從我們了解到的情況來看,二級企業(yè)對三級企業(yè)的指導(dǎo)和監(jiān)管往往都不夠到位。三級企業(yè)普遍對集團(tuán)的發(fā)展目標(biāo)、監(jiān)管模式不甚了解。加上三級企業(yè)接受巡查、審計(jì)的經(jīng)驗(yàn)較少甚至沒有,對規(guī)范化管理的意識不強(qiáng),存在較大的管理風(fēng)險,是集團(tuán)監(jiān)管的薄弱環(huán)節(jié)。為此,寧德市國投公司在2021年度審計(jì)計(jì)劃制定之時,便把三級企業(yè)作為關(guān)注重點(diǎn),安排的5家被審單位中有4家為三級企業(yè),將內(nèi)部審計(jì)工作向三級子企業(yè)延伸,推動集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)全覆蓋。



 

七、優(yōu)化審計(jì)流程設(shè)計(jì),提升審計(jì)效率

一是建立整改過程階段性反饋機(jī)制,確保問題整改及時到位。對已進(jìn)入審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改期的被審計(jì)單位,在整改過程中,要求其不定期對階段性整改情況進(jìn)行上報、反饋。及時掌握整改進(jìn)度,跟蹤整改成效,了解被審計(jì)單位在整改過程中遇到的困難和問題,給予幫助和建議。


二是建立整改跟蹤責(zé)任人機(jī)制,確保問題整改有落實(shí)、有跟蹤、有反饋。對進(jìn)入整改階段的被審計(jì)單位,寧德國投公司分別指定專人負(fù)責(zé)各單位整改情況的跟蹤、督促、反饋,并提供指導(dǎo)服務(wù)。


三是實(shí)行整改情況臺賬管理,確保問題整改不遺漏。將整改跟蹤責(zé)任人機(jī)制與整改情況臺賬管理機(jī)制有效融合,建立“誰負(fù)責(zé)、誰建賬”的工作模式。確保每一個被審計(jì)單位的每一個審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改措施、完成時限、整改效果如實(shí)登冊。


四是建立審計(jì)報告意見征求下發(fā)前的溝通機(jī)制,充分聽取被審計(jì)單位對已認(rèn)定問題事項(xiàng)的合理說明,補(bǔ)充收集各項(xiàng)背景資料,確保問題的認(rèn)定合法、合規(guī),有理、有據(jù)。同時,通過與被審計(jì)單位的溝通,對個別影響不大、偶發(fā)性的非違規(guī)事項(xiàng)給予被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人一定提醒,避免不利后果的產(chǎn)生。

 

 

     

 

供稿人:徐進(jìn)生、李婧倩、林學(xué)成 、張娜  

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