
財政部:逐步完善內控實施體系
財政部副部長、企業內部控制標準委員會主席王軍表示,下一階段將著力健全內控規范體系,逐步建立一套以基本規范為統領,以評價指引、應用指引和內部控制鑒證指引等配套辦法為補充的內控標準體系,并不斷完善內控實施體系。
證監會:上市公司要健全內控制度
中國證監會紀委書記李小雪表示,上市公司要積極主動地貫徹落實企業內部控制基本規范,“《基本規范》發布后,上市公司要在認真學習的基礎上,結合自身實際情況查找差距,健全內部控制制度,不斷提升公司內部控制水平”。
銀監會:保證內控全覆蓋
中國銀監會銀行監管一部巡視員郝愛群提出,銀監會要求商業銀行對所有的內部控制制度進行全面梳理,及時修訂完善各項政策、制度和程序,保證內控制度能夠覆蓋所有業務領域和產品以及對應的風險點。
保監會:針對特殊環節制定標準
中國保監會主席助理袁力指出,保監會將推動保險業建立內部控制制度的實施機制。一是要求保險公司根據《基本規范》梳理完善內控制度,并針對特殊環節制定相關的行業指導標準;二是加強規劃和指導,推進保險公司有計劃、有步驟地實施《基本規范》;三是建立保險公司內部控制評估機制。
審計署:支持內控體系建設
審計署副審計長董大勝表示,今后,國家審計機關將繼續關注和支持內部控制體系建設,緊密聯系審計工作實際,在推動《基本規范》的貫徹實施等方面發揮更加積極的作用。
國資委:央企應建設內控體系
國資委企業改革局副巡視員周放生指出,央企應建設內部控制體系,并在此基礎上進一步提高企業的風險意識,尤其是加強戰略風險評估和危機處理能力,更好地建立全面風險管理及內控體系,確保企業持續健康發展。(周明)