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內部控制審計報告格式與內容-2021年高級會計師考試教材知識點

 1. 審計報告內容。
標準內部控制審計報告包括下列要素:標題;收件人;引言段;企業對內部控制的 責任段;注冊會計師的責任段;內部控制固有局限的說明段;財務報告內部控制審計意 見段;非財務報告內部控制重大缺陷描述段;注冊會計師的簽名和蓋章;會計師事務所 的名稱、地址及蓋章和報告日期。

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