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中國內部審計期刊雜志2016年第5期投稿錄用刊發目錄

1 李克強:上下聯動 攻堅克難
深化“放管服”改革 加快轉變政府職能 不斷提高行政效能


理論前沿
4 公司治理框架下內部監督機制的構建
——基于監事會與內部審計部門一體化的思考 鄒兆榮 楊潔
10 對我國上市公司內部審計外部化的分析與研究 楊強 佟昱瑤 付婕


論文精選
14 論企業信息系統內部控制審計的發展策略 趙博
18 “坐診”企業內部控制 發揮內審“免疫”功能
——廣州地鐵內部控制審計實務應用 覃憲姬 李明亮 孟雪艷 陳瑜 華藝


環球瞭望
26 激勵內部審計人員的五大方法
——來自國際內部審計師協會知識共同體組織(CBOK)第三次全球調查核心報告
曾繁榮 編譯
32 提升稽核價值與績效 強化公司治理 林輝鴻


研究思考
35 對內部審計質量控制的幾點思考 劉煒
38 內部審計推動完善高校預算治理的路徑 農漢康 祝青
41 流程管理視角下的商業銀行內部控制研究 鄭箐
44 有效發揮人民銀行內部審計同級監督職能的思考 程振華
48 會計電算化環境下稅務審計現狀及途徑初探 丁濤


案例分析
51 創新監督方式 強化干部管理
多維度提升全疆農村信用社穩健發展水平
——新疆農村信用社經濟責任專項審計案例
新疆維吾爾自治區聯社行業審計服務中心
55 中冶賽迪集團信息系統審計案例
——BI系統在賽迪股份項目管理中的應用審計
中冶賽迪集團有限公司審計部
59 風險導向及項目管理理念下的專項審計實踐
——外協外包(勞務費)專項審計
滬東中華造船(集團)有限公司審計部


技術方法
63 論內部審計日常服務機制 王杏梅 劉進
68 國有企業開展股權投資后評價審計的實踐 黃剛

經驗交流
72 淺析GE經驗對公立醫院內部審計工作的啟示 韓斌斌
75 淺議文化事業單位如何開展經濟責任審計 葉苨


國家審計
78 新常態下審計風險管控探索 劉峰
81 如何在境外國有資產審計中查核內部舞弊線索 陳哲
84 行政事業單位政府采購常見問題及審計對策 徐鶴田


財經觀察
86 基層電網企業財務一體化管理的探索 倪紹輝 魯佳茜
90 資產評估道德困境的識別與應對 王柔玉 郭化林
94 公路資產進行融資租賃交易的可行性及風險防范 白尚永
98 對我國境內個人境外投資改革的探析 張大龍


內審風采
101 20余載,打造農信審計最強公信力
——記浙江省農村信用社聯合社嘉興辦事處倪水良 本刊記者 郭旭


隨筆
104 審計的功夫 陸家濤

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