
1.內控,三個指引:組織架構、財務報告、…大風已經把我腦袋里的東西吹走了……
2.有內部轉移定價
3.有EBIT-EPS
4.同一控制、非同一控制、購買子公司少數股權、子公司是投資性主體合并否
5.行政事業單位必考一題
6.平衡計分卡、行業標桿企業、可比企業價值(市盈率)
第一題:內部控制
考了內部控制評價部門。題意大致是企業負責人授權內部審計部門負責內部控制評價的具體組織實施工作。
考了內部控制審計意見。存在重大缺陷出具什么意見;無法表示意風出具的理由。
考了組織架構設計與運行中的主要風險及控制措施。審計委員會形同虛設,未能盡到職責。
考了擔保業務控制的主要風險與控制措施
另有一銷售業務中售后三包的銷售收入確認,我查了不在銷售業務控制中,我答的是財務報告編制控制風險,措施是企業財務報告應當如實列示當期收入費用 和利潤,各項收入的確認應當遵循規定的標準,不得虛列或者隱瞞收入,不得推遲或提前確認收入。不知道對不對。