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企業內部控制審計培訓

一、研討目標

提高會計師事務所執行內部控制審計業務的水平,保證職業質量。

二、研討內容

基于流程的內部控制規范的完善;《企業內部控制審計指引實施意見》講解;

企業內部控制審計若干問題;計劃審計工作;業務流程層面內部控制的測試;企業層面控制的測試;企業內部控制審計監管相關問題;信息技術控制的測試;控制缺陷評價。

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